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一、管理审计与公司治理(论文文献综述)仉立文[1](2020)在《内部控制审计功能与质量研究》文中研究表明内部控制审计是各国监管层继美国SOX法案以后要求参照实施的一项上市公司...
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一、今年将加强企业财务收支审计计划制度(论文文献综述)何敏[1](2018)在《医院财务收支审计风险与防范措施探讨》文中研究表明为了保证医院对各项工作实现合理的规划,一定要构建...
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一、水利资金审计评价之我见(论文文献综述)代欢[1](2021)在《C县财政扶贫资金管理案例研究》文中研究说明财政扶贫资金是实现脱贫任务的重要保障,财政扶贫资金的管理模式、分配...
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一、如何应对审计中的舞弊现象(论文文献综述)何翊[1](2021)在《会计师事务所审计失败及防范的研究——基于瑞华所相关案例分析》文中提出2019年,广东正中与瑞华所因为康美药...
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一、现代企业制度与内部审计关系(论文文献综述)张正永[1](2020)在《基于公司治理视角的S企业集团内部审计研究》文中进行了进一步梳理自我国加入世贸组织以来,经济快速增长,经...
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一、浅论内部审计工作的现状和审计创新(论文文献综述)梅源[1](2021)在《大数据环境下的内部审计问题探讨——以J电信公司为例》文中研究说明陈越[2](2021)在《商业银行...
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一、美国大公司财务丑闻案引发的思考(论文文献综述)蓝澜[1](2020)在《论上市公司内部会计监督制度的完善》文中提出近年来,上市公司会计信息虚假陈述案件频发,造成投资者财产损...
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一、农业银行内部审计工作存在的问题及对策(论文文献综述)谢景星[1](2021)在《农业银行XY分行风险导向内部审计问题探析》文中指出当前,商业银行业务规模逐年攀升,内部审计制...
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一、风险导向审计模式研究(论文文献综述)张庆龙,何佳楠,芮柏松[1](2022)在《内部审计工作模式与信息化关系的历史演进——基于信息技术二重性理论分析》文中认为以信息技术的二...